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『簡體書』内部控制与风险管理:理论、实务与案例(MPAcc精品系列;北京市会计类专业群建设项目)

書城自編碼: 2012164
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 李晓慧
國際書號(ISBN): 9787300163659
出版社: 中国人民大学出版社
出版日期: 2012-12-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 269/350000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 106.2

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內容簡介:
 《内部控制与风险管理理论、实务与案例》内容简介:具有最新的理论贡献。本书梳理了国内外最新的内部控制理论,深入探讨了内部控制风险管理的本质属性,解答了目前该领域理论方面的一些问题和疑惑。 來源:香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk
在内部控制的实务和操作方面力求系统、注重实效。《内部控制与风险管理理论、实务与案例》围绕内部控制要素、设计、评价、审计和披露几个方面凸显实务操作的流程、底稿以及案例,让读者既知其然,也知其所以然,有助于其更好地运用内部控制提升公司价值。
写作风格活泼新颖,编写体例创新,可读性更强。《内部控制与风险管理理论、实务与案例》搜集整理了大量国内外企业的真实案例,行文活泼生动,将枯燥严肃的审计问题以鲜活的案例展现出来,引导读者结合自己的学习和工作实践进一步思考,帮助读者有兴趣地主动学习和汲取知识,增加了本书的易读性。
受众对象更加广泛。《内部控制与风险管理理论、实务与案例》专门针对mpacc、emba、mba、edp以及公司管理者、注册会计师和咨询师等专业人士进一步学习和提高而写作,同时也适合作为经济、管理类专业高年级本科生以及公司内部培训的入门知识读本。
關於作者:
李晓慧,经济学博士,教授,博士生导师,首批资深注册会计师非执业会员。现任中央财经大学会计学院党总支书记、副院长。2008年9月至2009年4月在英国普利茅斯大学做访问学者。2006年入选首届全国会计领军后备人才;担任中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员和中国会计学会审计监督检查委员会委员。主要研究领域:现代审计理论与实务、内部控制与内部审计、政府会计与绩效审计和资本市场信息披露。
目錄
第一章 内部控制与风险管理概述
第一节 内部控制理论沿革
第二节 风险管理观念的形成与演变
第三节 内部控制与风险管理的协调
讨论思考题
案例讨论与分析:安然和安达信的毁灭
第二章 影响内部控制实践的重要立法与研究
第一节 影响内部控制实践的相关立法
第二节 中国影响企业内部控制的相关立法
第三节 内部控制与风险管理相关文献研究
讨论思考题
案例讨论与分析:中信泰富炒汇巨亏事件
第三章 内部控制(风险管理)体系建立
第一节 内部控制(风险管理)体系构建的原则与流程
第二节 内部控制(风险管理)手册及其构建的主要工作
第三节 内部控制(风险管理)构建的实践
讨论思考题
案例讨论与分析:中航油新加坡公司巨亏事件
第四章 内部控制(风险管理)设计
第一节 企业内部控制风险管理分类与设计流程
第二节 与企业控制环境有关的内控子系统设计
第三节 与企业资金活动相关的内控子系统设计
第四节 与企业资产管理相关的内控子系统设计
第五节 与企业业务活动相关的内控子系统设计
第六节 与企业整体管理系统相关的内控子系统设计
讨论思考题
案例讨论与分析:日本八百伴公司的破产
第五章 内部控制(风险管理)的评价
第一节 内部控制(风险管理)评价体系
第二节 内部控制(风险管理)评价的实务及其底稿
第三节 内部控制评价报告与沟通
第四节 内部控制(风险管理)评价相关的案例
讨论思考题
案例讨论与分析:世界通信公司虚假利润案
第六章 内部控制(风险管理)审计
第一节 理解和承接内部控制(风险管理)审计
第二节 内部控制(风险管理)审计实务流程及其特殊考虑
第三节 内部控制审计报告及其案例
讨论思考题
案例讨论与分析:华南公司内部控制审计案例
第七章 内部控制对外披露
第一节 内部控制对外信息披露的演进与比较
第二节 我国内部控制信息披露现状及其对资本市场的影响
第三节 内部控制(风险管理)对外披露的改进
讨论思考题
案例讨论与分析:山东新华制药股份有限公司2011年度内部控制披露
参考文献

 

 

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